中心財審部:立足規范 助推審計工作
發布時間:2021-07-09 11:47:01 信息來源:江西省交通投資集團南昌南管理中心 瀏覽次數:
近日,南昌南管理中心財審部根據中心人事調整情況,開展了對上饒收費所、杜市收費所、信息分中心原領導的離任審計,對他們遵守法律法規制度、完成工作任務、財務管理、預算執行、內部控制以及廉政建設等情況進行現場審計。按照工作安排,適時開展了對樟樹東收費所2020年度財務收支審計。
合規是企業經營管理的靈魂。財審部在日常審計過程中,以法律法規、內部制度為準繩,堅持規范化管理理念,幫助基層單位規范內部管理,求“真”求“實”,發現問題,解決問題。內部審計關注的是性質輕重而不是問題金額大小,從小處著眼,從小處入手,把問題消滅在萌芽狀態。更重要的是,通過總結和提煉,由此及彼,由表及里,把問題上升到制度層面,建立健全中心內部管理制度,解決一個,規范一片,舉一反三,利在長遠,幫助被審計單位提高內部管理水平,逐步實現中心內部管理規范化、標準化。
同時,注重審計成果運用。對審計問題繼續跟蹤整改,主動加強與其他部門的聯系,形成審計聯動新架構,發揮審計聯席會議制度作用,對以往審計發現的問題及時整改落實,總結和推廣管理經驗,促進審計結果的運用,助推審計工作邁上新臺階。(胡雪誠)
合規是企業經營管理的靈魂。財審部在日常審計過程中,以法律法規、內部制度為準繩,堅持規范化管理理念,幫助基層單位規范內部管理,求“真”求“實”,發現問題,解決問題。內部審計關注的是性質輕重而不是問題金額大小,從小處著眼,從小處入手,把問題消滅在萌芽狀態。更重要的是,通過總結和提煉,由此及彼,由表及里,把問題上升到制度層面,建立健全中心內部管理制度,解決一個,規范一片,舉一反三,利在長遠,幫助被審計單位提高內部管理水平,逐步實現中心內部管理規范化、標準化。

同時,注重審計成果運用。對審計問題繼續跟蹤整改,主動加強與其他部門的聯系,形成審計聯動新架構,發揮審計聯席會議制度作用,對以往審計發現的問題及時整改落實,總結和推廣管理經驗,促進審計結果的運用,助推審計工作邁上新臺階。(胡雪誠)
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